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            2020年樂(lè)昌市中醫(yī)院部門(mén)決算報(bào)告

            目       錄

            第一部分 樂(lè)昌市中醫(yī)院概況

            一、部門(mén)主要職責(zé)

            二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

            第二部分 樂(lè)昌市中醫(yī)院年部門(mén)決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

            六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

            七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

            八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

            第三部分 樂(lè)昌市中醫(yī)院年部門(mén)決算情況說(shuō)明

            第四部分  名詞解釋


            第一部分 樂(lè)昌市中醫(yī)院概況

            (一) 部門(mén)主要職責(zé)

             樂(lè)昌市中醫(yī)院的主要職責(zé)是為普通居民提供優(yōu)質(zhì)的基本綜合醫(yī)療服務(wù),同時(shí)承擔(dān)起中醫(yī)健康教育工作及其他一些公益性工作。  

            (二) 部門(mén)決算單位構(gòu)成

             我部門(mén)沒(méi)有下屬單位,按照部門(mén)決算編報(bào)要求,單獨(dú)編制本部門(mén)決算。  


            第二部分 樂(lè)昌市中醫(yī)院年部門(mén)決算表

            表1

            收入支出決算總表

            部門(mén): 樂(lè)昌市中醫(yī)院

            單位:萬(wàn)元

            收入

            支出

            項(xiàng)    目

            行次

            決算數(shù)

            項(xiàng)    目

            行次

            決算數(shù)

            欄    次


            1

            欄    次


            2

            一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

            1

            1040.44

            一、一般公共服務(wù)支出

            27

            200.00

            二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

            2

            0.00

            二、外交支出

            28

            0.00

            三、上級(jí)補(bǔ)助收入

            3

            0.00

            三、國(guó)防支出

            29

            0.00

            四、事業(yè)收入

            4

            11208.40

            四、公共安全支出

            30

            0.00

            五、經(jīng)營(yíng)收入

            5

            0.00

            五、教育支出

            31

            0.00

            六、附屬單位上繳收入

            6

            0.00

            六、科學(xué)技術(shù)支出

            32

            0.00

            七、其他收入

            7

            0.00

            七、文化旅游體育與傳媒支出

            33

            0.00


            8


            八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

            34

            12049.51


            9


            九、衛(wèi)生健康支出

            35

            0.00


            10


            十、節(jié)能環(huán)保支出

            36

            0.00


            11


            十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

            37

            0.00


            12


            十二、農(nóng)林水支出

            38

            0.00


            13


            十三、交通運(yùn)輸支出

            39

            0.00


            14


            十四、資源勘探信息等支出

            40

            0.00


            15


            十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

            41

            0.00


            16


            十六、金融支出

            42

            0.00


            17


            十七、援助其他地區(qū)支出

            43

            0.00


            18


            十八、自然資源海洋氣象等支出

            44

            0.00


            19


            十九、住房保障支出

            45

            0.00


            20


            二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

            46

            0.00


            21


            二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

            47

            0.00


            22


            二十二、其他支出

            48

            0.00

            本年收入合計(jì)

            23

            12248.84

            本年支出合計(jì)

            49

            12249.51

            用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

            24

            12.04

            結(jié)余分配

            50

            0.00

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            25

            23.70

            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            51

            35.07

            總計(jì)

            26

            12284.58

            總計(jì)

            52

            12284.58

            注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 

            表2

            收入決算表

            部門(mén): 樂(lè)昌市中醫(yī)院  

            單位:萬(wàn)元

            項(xiàng)    目

            本年收入

            合計(jì)

            財(cái)政撥款收入

            上級(jí)補(bǔ)助收入

            事業(yè)收入

            經(jīng)營(yíng)收入

            附屬單位上繳收入

            其他收入

            功能分類(lèi)

            科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7


            合計(jì)

            12248.84

            1040.44

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            201

            一般公共服務(wù)支出

            200.00

            200.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20104

            發(fā)展與改革事務(wù)

            200.00

            200.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2010499

            其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

            200.00

            200.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            210

            衛(wèi)生健康支出

            12048.84

            840.44

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21001

            衛(wèi)生健康管理事務(wù)

            25.00

            25.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2100199

            其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出

            25.00

            25.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21002

            公立醫(yī)院

            11906.31

            697.91

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2100202

            中醫(yī)(民族)醫(yī)院

            11208.40

            0.00

            0.00

            11208.40

            0.00

            0.00

            0.00

            2100299

            其他公立醫(yī)院支出

            697.91

            697.91

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21004

            公共衛(wèi)生

            76.40

            76.40

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2100408

            基本公共衛(wèi)生服務(wù)

            4.00

            4.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2100410

            突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

            72.40

            72.40

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21006

            中醫(yī)藥

            14.92

            14.92

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2100601

            中醫(yī)(民族醫(yī))藥專(zhuān)項(xiàng)

            14.92

            14.92

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21013

            醫(yī)療救助

            1.90

            1.90

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2101302

            疾病應(yīng)急救助

            1.90

            1.90

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21099

            其他衛(wèi)生健康支出

            24.31

            24.31

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2109901

            其他衛(wèi)生健康支出

            24.31

            24.31

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 

            表3

            支出決算表

            部門(mén): 樂(lè)昌市中醫(yī)院

            單位:萬(wàn)元

            項(xiàng)    目

            本年支出合計(jì)

            基本支出

            項(xiàng)目支出

            上繳上級(jí)支出

            經(jīng)營(yíng)支出

            對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

            功能分類(lèi)

            科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6


            合計(jì)

            12249.51

            11220.44

            1029.07

            0.00

            0.00

            0.00

            201

            一般公共服務(wù)支出

            200.00

            0.00

            200.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20104

            發(fā)展與改革事務(wù)

            200.00

            0.00

            200.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2010499

            其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

            200.00

            0.00

            200.00

            0.00

            0.00

            0.00

            210

            衛(wèi)生健康支出

            12049.51

            11220.44

            829.08

            0.00

            0.00

            0.00

            21001

            衛(wèi)生健康管理事務(wù)

            25.00

            0.00

            25.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2100199

            其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出

            25.00

            0.00

            25.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21002

            公立醫(yī)院

            11918.35

            11220.44

            697.91

            0.00

            0.00

            0.00

            2100202

            中醫(yī)(民族)醫(yī)院

            11220.44

            11220.44

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2100299

            其他公立醫(yī)院支出

            697.91

            0.00

            697.91

            0.00

            0.00

            0.00

            21003

            基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

            5.42

            0.00

            5.42

            0.00

            0.00

            0.00

            2100399

            其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出

            5.42

            0.00

            5.42

            0.00

            0.00

            0.00

            21004

            公共衛(wèi)生

            72.5

            0.00

            72.50

            0.00

            0.00

            0.00

            2100408

            基本公共衛(wèi)生服務(wù)

            0.10

            0.00

            0.10

            0.00

            0.00

            0.00

            2100410

            突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

            72.40

            0.00

            72.40

            0.00

            0.00

            0.00

            21006

            中醫(yī)藥

            14.92

            0.00

            14.92

            0.00

            0.00

            0.00

            2100601

            中醫(yī)(民族醫(yī))藥專(zhuān)項(xiàng)

            14.92

            0.00

            14.92

            0.00

            0.00

            0.00

            21013

            醫(yī)療救助

            1.90

            0.00

            1.90

            0.00

            0.00

            0.00

            2101302

            疾病應(yīng)急救助

            1.90

            0.00

            1.90

            0.00

            0.00

            0.00

            21099

            其他衛(wèi)生健康支出

            11.42

            0.00

            11.42

            0.00

            0.00

            0.00

            2109901

            其他衛(wèi)生健康支出

            11.42

            0.00

            11.42

            0.00

            0.00

            0.00

            注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 

            表4

            財(cái)政撥款收入支出決算總表

            部門(mén): 樂(lè)昌市中醫(yī)院

            單位:萬(wàn)元

            收入

            支出

            項(xiàng)    目

            行次

            金額

            項(xiàng)    目

            行次

            合計(jì)

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

            欄    次


            1

            欄    次


            2

            3

            4

            一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

            1

            1040.44

            一、一般公共服務(wù)支出

            28

            200.00

            200.00

            0.00

            二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

            2

            0.00

            二、外交支出

            29

            0.00

            0.00

            0.00


            3


            三、國(guó)防支出

            30

            0.00

            0.00

            0.00


            4


            四、公共安全支出

            31

            0.00

            0.00

            0.00


            5


            五、教育支出

            32

            0.00

            0.00

            0.00


            6


            六、科學(xué)技術(shù)支出

            33

            0.00

            0.00

            0.00


            7


            七、文化旅游體育與傳媒支出

            34

            0.00

            0.00

            0.00


            8


            八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

            35

            0.00

            0.00

            0.00


            9


            九、衛(wèi)生健康支出

            36

            829.07

            829.07

            0.00


            10


            十、節(jié)能環(huán)保支出

            37

            0.00

            0.00

            0.00


            11


            十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

            38

            0.00

            0.00

            0.00


            12


            十二、農(nóng)林水支出

            39

            0.00

            0.00

            0.00


            13


            十三、交通運(yùn)輸支出

            40

            0.00

            0.00

            0.00


            14


            十四、資源勘探信息等支出

            41

            0.00

            0.00

            0.00


            15


            十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

            42

            0.00

            0.00

            0.00


            16


            十六、金融支出

            43

            0.00

            0.00

            0.00


            17


            十七、援助其他地區(qū)支出

            44

            0.00

            0.00

            0.00


            18


            十八、自然資源海洋氣象等支出

            45

            0.00

            0.00

            0.00


            19


            十九、住房保障支出

            46

            0.00

            0.00

            0.00


            20


            二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

            47

            0.00

            0.00

            0.00


            21


            二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

            48

            0.00

            0.00

            0.00


            22


            二十二、其他支出

            49

            0.00

            0.00

            0.00

            本年收入合計(jì)

            23

            1040.44

            本年支出合計(jì)

            50

            1029.07

            1029.07

            0.00

            年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            24

            23.70

            年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            51

            35.07

            35.07

            0.00

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

            25

            0.00


            52




            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

            26

            0.00


            53




            總計(jì)

            27

            1064.14

            總計(jì)

            54

            1064.14

            1064.14

            0.00

            注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 

            表5

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

            部門(mén): 樂(lè)昌市中醫(yī)院

            單位:萬(wàn)元

            項(xiàng)    目

            本年支出合計(jì)

            基本支出  

            項(xiàng)目支出

            功能分類(lèi)

            科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3


            合計(jì)

            1029.07

            0.00

            1029.07

            201

            一般公共服務(wù)支出

            200.00

            0.00

            200.00

            20104

            發(fā)展與改革事務(wù)

            200.00

            0.00

            200.00

            2010499

              其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

            2000.00

            0.00

            2000.00

            210

            衛(wèi)生健康支出

            829.07

            0.00

            829.07

            21001

            衛(wèi)生健康管理事務(wù)

            25.00

            0.00

            25.00

            2100199

              其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出

            25.00

            0.00

            25.00

            21002

            公立醫(yī)院

            697.91

            0.00

            697.91

            2100299

              其他公立醫(yī)院支出

            697.91

            0.00

            697.91

            21003

            基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

            5.42

            0.00

            5.42

            2100399

              其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出

            5.42

            0.00

            5.42

            21004

            公共衛(wèi)生

            72.50

            0.00

            72.50

            2100408

              基本公共衛(wèi)生服務(wù)

            0.10

            0.00

            0.10

            2100410

              突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

            72.40

            0.00

            72.40

            21006

            中醫(yī)藥

            14.92

            0.00

            14.92

            2100601

              中醫(yī)(民族醫(yī))藥專(zhuān)項(xiàng)

            14.92

            0.00

            14.92

            21013

            醫(yī)療救助

            1.90

            0.00

            1.90

            2101302

              疾病應(yīng)急救助

            1.90

            0.00

            1.90

            21099

            其他衛(wèi)生健康支出

            11.42

            0.00

            11.42

            2109901

              其他衛(wèi)生健康支出

            11.42

            0.00

            11.42

            注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 

            表6

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

            部門(mén): 樂(lè)昌市中醫(yī)院

            單位:萬(wàn)元

            人員經(jīng)費(fèi)

            公用經(jīng)費(fèi)

            經(jīng)濟(jì)分類(lèi)
            科目編碼

            科目名稱

            金額

            經(jīng)濟(jì)分類(lèi)
            科目編碼

            科目名稱

            金額

            301

            工資福利支出

            0.00

            302

            商品和服務(wù)支出

            0.00

            30101

            基本工資

            0.00

            30201

            辦公費(fèi)

            0.00

            30102

            津貼補(bǔ)貼

            0.00

            30202

            印刷費(fèi)

            0.00

            30103

            獎(jiǎng)金

            0.00

            30203

            咨詢費(fèi)

            0.00

            30106

            伙食補(bǔ)助費(fèi)

            0.00

            30204

            手續(xù)費(fèi)

            0.00

            30107

            績(jī)效工資

            0.00

            30205

            水費(fèi)

            0.00

            30108

            機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

            0.00

            30206

            電費(fèi)

            0.00

            30109

            職業(yè)年金繳費(fèi)

            0.00

            30207

            郵電費(fèi)

            0.00

            30110

            職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

            0.00

            30208

            取暖費(fèi)

            0.00

            30111

            公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

            0.00

            30209

            物業(yè)管理費(fèi)

            0.00

            30112

            其他社會(huì)保障繳費(fèi)

            0.00

            30211

            差旅費(fèi)

            0.00

            30113

            住房公積金

            0.00

            30212

            因公出國(guó)(境)費(fèi)用

            0.00

            30114

            醫(yī)療費(fèi)

            0.00

            30213

            維修(護(hù))費(fèi)

            0.00

            30199

            其他工資福利支出

            0.00

            30214

            租賃費(fèi)

            0.00

            303

            對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

            0.00

            30215

            會(huì)議費(fèi)

            0.00

            30301

            離休費(fèi)

            0.00

            30216

            培訓(xùn)費(fèi)

            0.00

            30302

            退休費(fèi)

            0.00

            30217

            公務(wù)接待費(fèi)

            0.00

            30303

            退職(役)費(fèi)

            0.00

            30218

            專(zhuān)用材料費(fèi)

            0.00

            30304

            撫恤金

            0.00

            30224

            被裝購(gòu)置費(fèi)

            0.00

            30305

            生活補(bǔ)助

            0.00

            30225

            專(zhuān)用燃料費(fèi)

            0.00

            30306

            救濟(jì)費(fèi)

            0.00

            30226

            勞務(wù)費(fèi)

            0.00

            30307

            醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

            0.00

            30227

            委托業(yè)務(wù)費(fèi)

            0.00

            30308

            助學(xué)金

            0.00

            30228

            工會(huì)經(jīng)費(fèi)

            0.00

            30309

            獎(jiǎng)勵(lì)金

            0.00

            30229

            福利費(fèi)

            0.00

            30310

            個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

            0.00

            30231

            公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

            0.00

            30399

            其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

            0.00

            30239

            其他交通費(fèi)用

            0.00




            30240

            稅金及附加費(fèi)用

            0.00




            30299

            其他商品和服務(wù)支出

            0.00




            307

            債務(wù)利息及費(fèi)用支出

            0.00




            30701

            國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

            0.00




            30702

            國(guó)外債務(wù)付息

            0.00




            310

            資本性支出

            0.00




            31001

            房屋建筑物購(gòu)建

            0.00




            31002

            辦公設(shè)備購(gòu)置

            0.00




            31003

            專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置

            0.00




            31005

            基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

            0.00




            31006

            大型修繕

            0.00




            31007

            信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

            0.00




            31008

            物資儲(chǔ)備

            0.00




            31009

            土地補(bǔ)償

            0.00




            31010

            安置補(bǔ)助

            0.00




            31011

            地上附著物和青苗補(bǔ)償

            0.00




            31012

            拆遷補(bǔ)償

            0.00




            31013

            公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

            0.00




            31019

            其他交通工具購(gòu)置

            0.00




            31021

            文物和陳列品購(gòu)置

            0.00




            31022

            無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

            0.00




            31099

            其他資本性支出

            0.00




            399

            其他支出

            0.00




            39906

            贈(zèng)與

            0.00




            39907

            國(guó)家賠償費(fèi)用支出

            0.00




            39908

            對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

            0.00




            39999

            其他支出

            0.00


            人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

            0.00


            公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

            0.00

            注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

            表7

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

            部門(mén): 樂(lè)昌市中醫(yī)院

            單位:萬(wàn)元

            預(yù)算數(shù)

            決算數(shù)

            合計(jì)

            因公出國(guó)(境)費(fèi)

            公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

            公務(wù)接待費(fèi)

            合計(jì)

            因公出國(guó)(境)費(fèi)

            公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

            公務(wù)接待費(fèi)

            小計(jì)

            公務(wù)用車(chē)
            購(gòu)置費(fèi)

            公務(wù)用車(chē)
            運(yùn)行費(fèi)

            小計(jì)

            公務(wù)用車(chē)
            購(gòu)置費(fèi)

            公務(wù)用車(chē)
            運(yùn)行費(fèi)

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 

            表8

            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

            部門(mén): 樂(lè)昌市中醫(yī)院

            單位:萬(wàn)元

            項(xiàng)    目

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            本年收入

            本年支出

            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            功能分類(lèi)

            科目編碼

            科目名稱

            小計(jì)

            基本支出

            項(xiàng)目支出

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6


            合計(jì)

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            208

            社會(huì)保障和就業(yè)支出

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20822

            大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2082299

            其他大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            212

            城鄉(xiāng)社區(qū)支出

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21208

            國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2120801

            征地和拆遷補(bǔ)償支出

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21211

            農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2121100

            農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            229

            其他支出

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            22908

            彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2290805

            體育彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2290808

            彩票市場(chǎng)調(diào)控資金支出

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            22960

            彩票公益金安排的支出

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2296003

            用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

            第三部分 樂(lè)昌市中醫(yī)院2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

            一、2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

            (一)年度收入總體情況

            樂(lè)昌市中醫(yī)院2020 年度總收入12284.58 萬(wàn)元,其中本年收入12248.84 萬(wàn)元。具體情況如下:

            1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1040.44 萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加118.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.90%。主要變動(dòng)情況:一是增加了中醫(yī)院提升項(xiàng)目資金800.00萬(wàn),二是增加傳染病防治能力建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金60.00萬(wàn)。 

            2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00 萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。 

            3.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00 萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。 

            4.事業(yè)收入11208.40 萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少277.92萬(wàn)元,下降2.42%。主要變動(dòng)情況:由于受新冠肺炎疫情影響,事業(yè)收入有所減少。 

            5.經(jīng)營(yíng)收入0.00 萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。 

            6.附屬單位上繳收入0 萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。 

            7.其他收入0.00 萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少9.58萬(wàn)元,下降100%,主要變動(dòng)情況:統(tǒng)計(jì)口徑變更,沒(méi)有填列。 

            (二)年度支出總體情況

            樂(lè)昌市中醫(yī)院2020 年度總支出12284.58 萬(wàn)元,其中本年支出12249.51 萬(wàn)元。具體情況如下:

            1.基本支出11220.44 萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加235.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.14%,主要變動(dòng)情況:一是人員支出的增加,二是業(yè)務(wù)支出的增加,例如藥品費(fèi)和材料費(fèi)的增加。 

            2.項(xiàng)目支出1029.07 萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加302萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.54%,主要變動(dòng)情況:中醫(yī)院提升項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金的支出以及傳染病防治能力建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金的支出導(dǎo)致。 

            3.上繳上級(jí)支出0.00 萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。 

            4.經(jīng)營(yíng)支出0.00 萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。 

            5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。 

            二、2020年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

            (一)2020年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

            樂(lè)昌市中醫(yī)院2020 年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1040.44 萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1040.44 萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加118.9 萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.9%;主要變動(dòng)情況:一是增加了中醫(yī)院提升項(xiàng)目資金800.00萬(wàn),二是增加傳染病防治能力建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金60.00萬(wàn);政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00 萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加0.00 萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。 

            (二)2020年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

            樂(lè)昌市中醫(yī)院2020 年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1029.07 萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1029.07 萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1005.15 萬(wàn)元,增長(zhǎng)4202.13%;主要變動(dòng)情況:一是增加了中醫(yī)院提升項(xiàng)目資金800.00萬(wàn),二是增加傳染病防治能力建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金60.00萬(wàn);政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00 萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加0.00 萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。 

            三、 2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

            (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

            樂(lè)昌市中醫(yī)院2020 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0 萬(wàn)元,完成預(yù)算0 萬(wàn)元的——(年初預(yù)算數(shù)基數(shù)為0,不可比)% 。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元,完成預(yù)算0 萬(wàn)元的——(年初預(yù)算數(shù)基數(shù)為0,不可比)% ;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元,完成預(yù)算0 萬(wàn)元的——(年初預(yù)算數(shù)基數(shù)為0,不可比)% ;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元,完成預(yù)算0 萬(wàn)元的——(年初預(yù)算數(shù)基數(shù)為0,不可比)% 。

            2020 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于 預(yù)算數(shù)的主要情況:本單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。 

            (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

            2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00 萬(wàn)元,占0% ;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,占0.00% ;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,占0.00% 。具體情況如下:

            1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00 萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門(mén)1 個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0.00 個(gè)、累計(jì)0.00 人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:(1)參加會(huì)議支出0.00萬(wàn)元;(2)出國(guó)談判、工作磋商支出0.00萬(wàn)元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0.00萬(wàn)元。 

            2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00 萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0.00 萬(wàn)元,2020 年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0 輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出0.00 萬(wàn)元,本部門(mén)1個(gè)單位 公務(wù)用車(chē)保有量為5 輛,主要用于病人急救護(hù)送及普通公務(wù)使用。 

            3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00 萬(wàn)元,主要用于公務(wù)接待 。2020年,本部門(mén)1個(gè)單位 共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0.00 個(gè),來(lái)訪外賓0.00 人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待0.00 次,接待人數(shù)共0.00 人,主要本單位無(wú)財(cái)政三公經(jīng)費(fèi)安排。 

            四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

            (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

            2020 年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00 萬(wàn)元,比預(yù)算數(shù)增加0 萬(wàn)元,——(年初預(yù)算數(shù)基數(shù)為0,不可比)%。 主要增減變動(dòng)情況是:與上年保持一致(本單位為非參公事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,本單位的公用經(jīng)費(fèi)為事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi))。 

            (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

                   2020 年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額944.73 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出445.21 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出260.00 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出239.52 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額944.73萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額944.73萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。 

            (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

                  截至2020 年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛5 輛,其中,崗位保障用車(chē)0.00輛、機(jī)要通信用車(chē)0.00輛、應(yīng)急保障用車(chē)0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0.00輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0.00輛、其他用車(chē)5輛,其他用車(chē)主要是救護(hù)車(chē)4輛,公務(wù)用車(chē)1輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4 臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備10 臺(tái)(套)。

            (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

            績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,和上級(jí)主管部門(mén)的通知要求,我單位對(duì)整體支出績(jī)效做了自評(píng),涉及一般公共 預(yù)算支出1040.44萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看:

            (一)預(yù)算執(zhí)行情況:醫(yī)院制定了相關(guān)的資金管理制度、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度、收費(fèi)員管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部控制制度等一系列管理制度。支出必有預(yù)算,重大資金事項(xiàng)集體決策。固定資產(chǎn)由所用科室負(fù)責(zé)保管。

            (二)部門(mén)整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及使用績(jī)效:從經(jīng)濟(jì)性方面,我院的2020年總體支出情況還算能夠維持日常運(yùn)轉(zhuǎn)和開(kāi)支,效率性方面整體來(lái)說(shuō)還是可以的,效益性方面,由于受新冠肺炎疫情的影響下較往年有所下降。

            (三)自評(píng)結(jié)論:部門(mén)績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作是事業(yè)單位會(huì)計(jì)工作普遍存在的一個(gè)軟肋,對(duì)于怎樣表述醫(yī)院整體績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)方面還有所欠缺,績(jī)效指標(biāo)分類(lèi)總結(jié)還有待加強(qiáng)。希望財(cái)政部門(mén)能夠多組織進(jìn)行相關(guān)方面知識(shí)培訓(xùn)。

            績(jī)效自評(píng)結(jié)果。部門(mén)今年開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)。

            部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分為96.5分。全年預(yù)算數(shù)1040.44萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)1029.07萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.91%。部門(mén)整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及績(jī)效:一是基本實(shí)現(xiàn)執(zhí)行率100.00%;二是基本達(dá)到績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是還存在使用不及時(shí)的情況;二是項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中有的開(kāi)展較慢或規(guī)劃不夠清晰。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)與主管科室溝通;二是加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。 


            第四部分  名詞解釋

             財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

            上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

            事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

            經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

            附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

            其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

            用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

            結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

            基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

            項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

            經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

            “三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 



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