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            2015年度樂昌市發(fā)展和改革局預(yù)算公開

            目錄
             
            第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
            一、部門基本情況
            二、收入預(yù)算說明
            三、支出預(yù)算說明
            四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
             
            第二部分 部門預(yù)算表
            一、部門收支總表
            二、部門收入總表
            三、部門支出總表
            四、財政撥款收支總表
            五、一般公共預(yù)算支出表
            六、一般公共預(yù)算基本支出表
            七、一般公共預(yù)算項目支出表
             
            八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
             
            九、政府性基金預(yù)算支出表
            2015 年部門預(yù)算基本情況說明
             
            一、部門基本情況
            (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
            樂昌市發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、綜合規(guī)劃股、投資服務(wù)與綜合審批股、工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)股、轉(zhuǎn)型發(fā)展辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟與社會發(fā)展股、價格檢查所、價格與收費管理股、價格認(rèn)證中心、糧食管理股、市政府重點建設(shè)項目辦公室等11個股室。主要職能是負責(zé)研究提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,中長期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃,指導(dǎo)總體經(jīng)濟體制改革,負責(zé)物價行政管理和糧食行政管理等。
            (二)人員構(gòu)成情況
            局本部共有行政編制23人,其中在職21人,離退休人員15人。
            (三)預(yù)算年度的主要任務(wù)
            一是全力推動經(jīng)濟平穩(wěn)增長。推進重點項目建設(shè);做好項目儲備及前期策劃工作;狠抓實體經(jīng)濟發(fā)展;加強經(jīng)濟運行監(jiān)測分析。二是著力推動產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。重點推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展;加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè);積極推進綠色低碳發(fā)展。三是全力做好“十三五”規(guī)劃編制工作。組織開展規(guī)劃綱要重大專題研究,科學(xué)編制“十三五”規(guī)劃。四是繼續(xù)做好價格監(jiān)督檢查工作。依法實施市場價格監(jiān)管,協(xié)調(diào)處理有關(guān)價格、收費爭議。
            二、收入預(yù)算說明
            2015 年收入預(yù)算673.78萬元,其中:公共預(yù)算撥款309.78 萬元,其他收入(其他資金)364萬元。
            三、支出預(yù)算說明
            2015年支出預(yù)算673.78萬元,按功能劃分:一般公共服務(wù)支出預(yù)算229.18萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算66.56萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算14.04萬元,節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算364萬元。
            四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
            2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算為14.8萬元,與上年決算數(shù)相比減少61.78%,減少的原因是沒有購置公務(wù)用車和公務(wù)用車運行維護費的減少。按資金來源分:財政撥款14.8萬元;按具體項目分:因公出國(境)支出0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護支出6萬元(其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費6萬元),公務(wù)接待費支出8.8萬元。
            五、部門預(yù)算表

            (未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁

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