目錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算項目支出表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出表
2016
年部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
樂昌市發(fā)展和改革局內設機構包括:辦公室、綜合規(guī)劃股、投資服務與綜合審批股、工業(yè)科技產業(yè)股、轉型發(fā)展辦公室、農村經濟與社會發(fā)展股、價格檢查所、價格與收費管理股、價格認證中心、糧食管理股、市政府重點建設項目辦公室等11個股室。主要職能是負責研究提出國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,中長期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃,指導總體經濟體制改革,負責物價行政管理和糧食行政管理等。
(二)人員構成情況
局本部共有行政編制23人,其中在職21人,離退休人員16人。
(三)預算年度的主要任務
一是全力推動經濟平穩(wěn)增長。推進重點項目建設;做好項目儲備及前期策劃工作;狠抓實體經濟發(fā)展;加強經濟運行監(jiān)測分析。二是著力推動產業(yè)提質增效。重點推進傳統(tǒng)產業(yè)加快發(fā)展;加快發(fā)展現代服務業(yè);積極推進綠色低碳發(fā)展。三是繼續(xù)推進石漠化治理等工作。四是繼續(xù)做好價格監(jiān)督檢查工作。依法實施市場價格監(jiān)管,協(xié)調處理有關價格、收費爭議。
二、收入預算說明
2016 年收入預算344.82萬元,其中:公共預算撥款344.82 萬元。
三、支出預算說明
2016年支出預算344.82萬元,按功能劃分:一般公共服務支出預算252.24萬元,社會保障和就業(yè)支出預算78.34萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出預算14.24萬元。
四、“三公”經費預算說明
2016年“三公”經費預算為12.8萬元,與上年決算數相比減少35.26%,減少的原因是公務用車運行維護費和公務接待費的減少。按資金來源分:財政撥款12.8萬元;按具體項目分:因公出國(境)支出0萬元,公務用車購置及運行維護支出6萬元(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費6萬元),公務接待費支出6.8萬元。
五、部門預算表