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            2018年度樂昌市教育局預(yù)算公開(補(bǔ)充公開)

             

            目 錄


              第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
              一、部門基本情況
              二、收入預(yù)算說明
              三、支出預(yù)算說明
              四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算說明
              五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
              六、政府采購情況
              七、國有資產(chǎn)占有情況
              八、預(yù)算績效情況
              九、國有資本經(jīng)營收支情況
              十、專業(yè)名詞解釋

              第二部分 部門預(yù)算表
              一、部門收支總表
              二、部門收入總表
              三、部門支出總表
              四、部門基本支出表
              五、部門項目支出表
              六、財政撥款收支總表
              七、一般公共預(yù)算支出表
              八、一般公共預(yù)算基本支出表
              九、一般公共預(yù)算項目支出表
              十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
              十一、政府性基金預(yù)算支出表

             

            部門預(yù)算基本情況說明  

              一、部門基本情況
              (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。2018年預(yù)算組成單位共4個,分別是樂昌市教育局本部、教育系統(tǒng)工會、青少年宮、教育服務(wù)中心。
              主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章,草擬本市教育法規(guī)、規(guī)章,并組織實施;編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,提出教育改革的政策和教育發(fā)展的目標(biāo)、重點、結(jié)構(gòu)、速度,并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實施;管理市教育經(jīng)費;檢查區(qū)級教育財政撥款的執(zhí)行情況;指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置;指導(dǎo)和監(jiān)督市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作;統(tǒng)籌全市教育系統(tǒng)學(xué)?;窘ㄔO(shè)工作;統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理本市學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、中等專業(yè)教育和高等教育工作。
              內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、黨委辦公室、人事股、審計監(jiān)察股、基建財務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)與成人教育股、市招生考試中心、市政府教育督導(dǎo)室、后勤產(chǎn)業(yè)與助學(xué)辦公室、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育股、中學(xué)教研室、小學(xué)教研室、電教儀器站、教育系統(tǒng)財務(wù)結(jié)算中心等15個股室。
              (二)人員構(gòu)成情況。在職63人,其中公務(wù)員19人,事業(yè)人員35人,定額工勤人員3人,長期聘用人員6人,退休人員50人。
              (三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。合理編制年度部門預(yù)算,并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。做好學(xué)校項目建設(shè)、設(shè)備購置工作,加大教育信息化、現(xiàn)代化的投入力度;做好教師業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)及學(xué)歷提升工作,加強(qiáng)教師隊伍建設(shè);做好扶貧助學(xué)工作,及時足額發(fā)放各項助學(xué)金。
              二、收入預(yù)算說明
              2018年收入預(yù)算5568.45萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款5568.45萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬元。比上年減少了3,495.33萬元,減幅38.56%,原因是上級專項資金預(yù)算比上年減少了3537.14萬元。
              三、支出預(yù)算說明
              2018年支出預(yù)算5,568.45萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出5,568.45萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬元。
              一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
             ?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算1169.45萬元,占預(yù)算撥款支出的21%,比上年增加了38.26萬元,增幅3.38%,原因是人員工資、公積金和社會保障預(yù)算的正常調(diào)增。其中:工資福利支出539.56 萬元,比上年增加了81.56萬,增幅17.8%,原因是工資的正常晉升;商品和服務(wù)支出248.01萬元,比上年減少了110.34,減幅30.79,原因是上級專項資金的基本預(yù)算減少了110.34萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助381.89萬元,比上年增加了21.42萬元,增幅9.61%,原因是社保障經(jīng)費預(yù)算的增加21.42萬元。
             ?。ǘ╉椖恐С鲱A(yù)算4399萬元,占預(yù)算撥款支出的79%,與上年預(yù)算相比減少了3533.59萬元,減幅44.55%,原因是上級專項資金預(yù)算減少了3537.14萬元。其中:001“各中小學(xué)校項目(本級教育發(fā)展基金)”項目776萬元,主要用于各中小學(xué)校校舍維修改造、校園文化建設(shè)、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置維修維護(hù),與上年對比無變化;002“教學(xué)質(zhì)量獎”項目450萬元,主要用于教育教學(xué)質(zhì)量獎,比上年增了295萬元,原因是教學(xué)質(zhì)量的不繼提升,教學(xué)成績的不繼突破;003“各中小學(xué)校項目(本級教育費附加)”項目1020萬元,主要用于主要用于各中小學(xué)校校舍維修改造、校園文化建設(shè)、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置維修維護(hù),比上年減少了200萬元,原因是本級收入的減少;004“各中小學(xué)校項目(本級地方教育附加)”項目330萬元,主要用于各中小學(xué)校校舍維修改造、校園文化建設(shè)、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置維修維護(hù),比上年減少了100萬元,原因是本級收入的減少;005“中英文學(xué)校(非稅調(diào)入)”等非稅收入繳財政項目895萬元,主要是民辦學(xué)校收費收入、少年宮收費收入等非稅收入預(yù)算;006“中小學(xué)教師繼續(xù)教育”項目100萬元,主要用于中小學(xué)教師培訓(xùn),與上年對比無變化;007“農(nóng)村小學(xué)校舍維修長效保障機(jī)制經(jīng)費(本級地方教育附加)”項目200萬元,主要用于主要用于各中小學(xué)校校舍維修改造、校園文化建設(shè),與上年對比無變化;008“農(nóng)村初中校舍維修長效保障機(jī)制經(jīng)費(本級地方教育附加)”項目120萬元,主要用于主要用于各中小學(xué)校校舍維修改造、校園文化建設(shè),與上年對比無變化。
              四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算說明
              2018年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算為248萬元,比上年增加了3.08萬元,增長1.26%。其中辦公費114萬元、印刷費3萬元、郵電費2萬元、差旅費13萬元、會議費10萬元、福利費0萬元、日常維修費28萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費11萬元、辦公用房水費3萬元、電費7.5萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費28.5萬元、公務(wù)接待費18萬、其他費用7萬元。
              五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
              2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為46.50萬元,與上年數(shù)對比減少2萬元,減少4.12%,原因是堅持“三公”經(jīng)費只減不增的原則,壓減“三公”經(jīng)費預(yù)算。按資金來源分,財政撥款46.5萬元,其他資金0萬元;按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出28.50萬元(其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費28.5萬元),公務(wù)接待費支出18.00萬元。
              六、政府采購情況
              2018年本部門安排政府采購預(yù)算2446萬元全部是項目預(yù)算,其中:“各中小學(xué)校項目(本級教育發(fā)展基金)”項目預(yù)算776萬元、“各中小學(xué)校項目(本級教育費附加)”項目預(yù)算1020萬元、“各中小學(xué)校項目(本級地方教育附加)”項目預(yù)算330萬元、“農(nóng)村小學(xué)校舍維修長效保障機(jī)制經(jīng)費(本級地方教育附加)”項目預(yù)算200萬元、“農(nóng)村初中校舍維修長效保障機(jī)制經(jīng)費(本級地方教育附加)”項目預(yù)算120萬元,全部用于各中小學(xué)校校舍維修改造、校園文化建設(shè)、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置維修維護(hù)等,全部嚴(yán)格按照政府采購程序采購。
              七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)
              2018年本部門占有國有資產(chǎn)的總體情況資產(chǎn)總額1636.58萬元,占有國有資產(chǎn)的100%,其中:流動資產(chǎn)259.74萬元,占資產(chǎn)總額的15.87%、固定資產(chǎn)1376.83萬元,占資產(chǎn)總額的84.13%,含房屋6396平方米價值968.96萬元、車輛9輛價值111.41萬元、其他296.47萬元。與上年比減少了28.73萬,主要是車輛減少了1輛26.73萬元,其他資產(chǎn)減少了2萬元,其他資產(chǎn)無變化。
              八、預(yù)算績效情況
              2018年,主要工作目標(biāo)有:大力推進(jìn)全市教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè),逐步消除超大班額大班額現(xiàn)象,全面完成教育創(chuàng)強(qiáng)目標(biāo),實施創(chuàng)強(qiáng)學(xué)校新建教學(xué)樓、校舍維修改造、校園文化建設(shè)、教育現(xiàn)代化信息化建設(shè)等多個項目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
              九、國有資本經(jīng)營收支情況(如無也應(yīng)注明)
              本單位沒有國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算。
              十、專業(yè)名詞解釋
              1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
              2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。
              3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費及其他費用。
              4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。

              部門預(yù)算表:附件3-2:部門預(yù)算公開表格(2018教育局本部補(bǔ)充公開)



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