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            2015年度樂昌市教育系統(tǒng)匯總決算公開


            目 錄


              第一部分 部門決算基本情況說明
              一、部門基本情況
              二、收入決算說明
              三、支出決算說明
              四、“三公經(jīng)費”支出說明

              第二部分 部門決算表
              一、部門收支決算總表
              二、收入決算表
              三、支出決算表
              四、財政撥款收入支出決算總表
              五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
              六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
              七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
              八、“三公”支出決算明細(xì)表
              九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

            部門決算基本情況說明

              一、部門基本情況
              1. 部門職能
              貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章,草擬本市教育法規(guī)、規(guī)章,并組織實施;編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,提出教育改革的政策和教育發(fā)展的目標(biāo)、重點、結(jié)構(gòu)、速度,并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實施;管理市教育經(jīng)費;檢查區(qū)級教育財政撥款的執(zhí)行情況;指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置;指導(dǎo)和監(jiān)督市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作;統(tǒng)籌全市教育系統(tǒng)學(xué)?;窘ㄔO(shè)工作;統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理本市學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、中等專業(yè)教育和高等教育工作。
              2. 機構(gòu)情況及增減變動情況
              2015年納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位46個單位,其中:(1)單戶錄入7戶,其中含單位7個,占單位總數(shù)的15.22%,與去年對比無變化;(2)事業(yè)單位匯總錄入1戶,其中含單位39個,占單位總數(shù)的84.79%,與去年相比對比無變化。
              3. 人員情況及變動情況
             ?。?) 2015學(xué)生情況:全市有中小學(xué)101所,與2014年對比對比無變化;學(xué)生57632人,其中,高中學(xué)生7674人,中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)生1820人,初中生14692人,小學(xué)生33376人,特殊教育學(xué)生70人;與2014全市中小學(xué)學(xué)生59161人對比今年減少1529人。
             ?。?)教師情況:
              在職教師4,384人,比2014年在職教師4,368人增加了16人;離退休教師2,002人,比2013年離退休教師1,938人多了64人。
              二、收入決算說明
              年收入決算65545.61萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款62433.87萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)3183.74萬元。
              三、支出決說明
              年支出決算65603.84萬元,其中:財政撥款安排支出62514.76萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金撥款等)安排支出3089.08萬元。
              財政撥款支出按用途劃分:
              (一)基本支出決算54590.76萬元,占財政撥款支出的83.21%。其中:工資福利支出28884.82萬元.
              2014年財政撥款安排的基本支出共54590.76萬元,具體情況如下(按照對應(yīng)科目進行說明):
              1.教育支出43155.38萬元,占基本支出的79.05%,為教育發(fā)展的提供了有力的保障。
              2.社會保障和就業(yè)支出9968.52萬元,占基本支出的18.26%。
              3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1466.27萬元,占基本支出的2.69%。
             ?。ǘ╉椖恐С?1013.08萬元,占財政撥款支出的16.79%,與上年決算相比,增加了12.78%。
              四、“三公”經(jīng)費支出說明
              2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共185.15萬元,與上年決算數(shù)相比增加了6.84萬元,增長比例為3.84%,增加的原因是: 公務(wù)用車運行及維護費用增加了。
              具體情況如下(按照對應(yīng)科目進行說明):
              1.沒有因公出國(境)費支出。
              2.公務(wù)用車購置及運行費支出54.22萬元,公務(wù)車保有量 16輛,全年運行費支出54.22萬元,平均每輛3.38萬元。
              3.公務(wù)接待費支出130.93萬元,主要用于各項公務(wù)接待3252批次,共43270人次。


              部門決算表:2015年教育系統(tǒng)匯總部門決算表

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