目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職能
樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局是貫徹執(zhí)行國家和省有關農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作方針政策和法律法規(guī)的樂昌市農(nóng)業(yè)局的二級部門。樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局的部門預算由1個內(nèi)設機構(gòu)和1個下設機構(gòu)組成。內(nèi)設機構(gòu)由3個部門組成,分別是:辦公室、科技推廣股、農(nóng)機安全監(jiān)督管理股三個股室.下設機構(gòu)由1個事業(yè)單位組成,是:樂昌市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理站。農(nóng)業(yè)機械管理局主要工作任務是履行農(nóng)機管理、安全監(jiān)理、推廣和培訓等職責
(二)人員構(gòu)成情況:參公編7名,事業(yè)編3名;年末實有人數(shù)8人,其中:參公5人,事業(yè)3人.年末事業(yè)離退休16人。
(三)預算年度的主要工作任務。
堅持貫徹落實黨中央精神,以科學發(fā)展觀為指導,切實履行本職職能,全面加強隊伍建設,深入推進農(nóng)機推廣、農(nóng)機購機補貼政策等工作,為構(gòu)建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
(四)
樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2016
年收入預算358.8萬元,其中:一般公共預算撥款358.8萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出0萬元。該收入預算是本級和下屬單位的匯總預算。2016年收入預算比去年增加251萬元,其主要原因是2015年預算未把農(nóng)機購置補貼資金列入預算范圍。
三、支出預算說明
2016
年支出預算358.8萬元,其中:財政撥款安排支出358.8萬元。該支出預算是本級和下屬單位的匯總預算。2016年支出預算比去年增加251萬元,其主要原因是2015年預算未把農(nóng)機購置補貼資金列入預算范圍。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預算
127.86
萬元,占預算撥款支出的35.63%,比上年
增加19.13萬元
,增幅14.96%,
原因是人員增調(diào)資支出
。其中:
工資福利支出70.22萬元,商品和服務支出11萬元,對個人和家庭的補助46.64萬元。
(二)項目支出預算231萬元,占預算撥款支出的64.37%,與上年預算相比
增
加228
萬元
,原因是上年農(nóng)機購置補貼資金未列入預算。其中:001項目3萬元,主要用于
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務
,此項目與上年預算相比沒有增減,原因是與上年相比項目內(nèi)容保持不變。002項目228萬元,主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼,此項目與上年預算相比
增
加228
萬元
,原因是上年農(nóng)機購置補貼資金未列入預算。
四、機關運行經(jīng)費預算說明
我單位年度機關運行經(jīng)費預算總額為:10.50萬元,其中:計劃安排辦公費:3.31萬元,印刷費:1萬元,水費:0.28萬元,電費:0.60萬元,郵電費:0.66萬元,差旅費:0.65萬元,公務接待費:2萬元,公務用車運行維護費: 2萬元
五、“三公”經(jīng)費預算說明
2016
年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共4萬元,與上年預算數(shù)增加了2.9萬元.經(jīng)費增加原因是
在去年與韶關各縣(市、區(qū))的交往比較少,預計2016年各縣(市、區(qū))農(nóng)機局之間的交流學習比去年會有大幅度的增加
。
按資金來源分:財政撥款4萬元,其他資金0萬元;
按具體項目分:
1.
因公出國(境)費支出 0 萬元。
2.
公務用車購置及運行費支出 2萬元,增加了1.42萬元,主要包括:(1)報廢0輛、更新購置輛,購置支出 0 萬元,平均每輛 0 萬元;(2)公務車保有量1輛,全年運行費支出2萬元,平均每輛 2萬元。(3)局機關單位使用公務用車開支的燃油費、過橋過路費、車輛維修費、車輛保險費和日常保養(yǎng)費用等。
3.
公務接待費支出2萬元,增加了1.48萬元,主要是按規(guī)開支的各類公務接待。
六、政府采購情況
2016
年無安排政府采購預算資金。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)
2016
年預計國有資產(chǎn)116.9萬元,其中:公務車2臺21.9萬元,房屋71.3萬元,其他23.7萬元。與上年相比預計保持不變。主要原因是設備較新,不需更換。
八、預算績效情況
2016
年,主要工作目標有:完成農(nóng)機購置補貼、工資福利、商品服務、對個人與家庭的補助、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務等5項工作,實施1個項目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營收支情況
2016
年無國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋
1.
一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.
部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
3.
機關運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.
“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
第二部分 部門預算表
政府性基金預算支出表(此表為空表,沒有數(shù)據(jù))