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            2018年度樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局預(yù)算公開(補(bǔ)充公開)

            目 錄
             
            第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
            一、部門基本情況
            二、收入預(yù)算說明
            三、支出預(yù)算說明
            四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
            五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
            六、政府采購情況
            七、國有資產(chǎn)占有情況
            八、預(yù)算績效情況
            九、國有資本經(jīng)營收支情況
            十、專業(yè)名詞解釋
             
            第二部分 部門預(yù)算表
            一、部門收支總表
            二、部門收入總表
            三、部門支出總表
            四、部門基本支出表
            五、部門項(xiàng)目支出表
            六、財(cái)政撥款收支總表
            七、一般公共預(yù)算支出表
            八、一般公共預(yù)算基本支出表
            九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
            十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
            十一、政府性基金預(yù)算支出表
             
            部門預(yù)算基本情況說明
             
            一、部門基本情況
            (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
            樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作方針政策和法律法規(guī)的樂昌市農(nóng)業(yè)局的二級部門。樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局的部門預(yù)算由1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由3個(gè)部門組成,分別是:辦公室、科技推廣股、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理股三個(gè)股室.下設(shè)機(jī)構(gòu)由1個(gè)事業(yè)單位組成,是:樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理站。農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局主要工作任務(wù)是履行農(nóng)機(jī)管理、安全監(jiān)理、推廣和培訓(xùn)等職責(zé)
            (二)人員構(gòu)成情況:參公編8名,事業(yè)編2名;年末實(shí)有人數(shù)7人,其中:參公5人,事業(yè)2人.年末事業(yè)離退休15人。
            (三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
            堅(jiān)持貫徹落實(shí)黨中央精神,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),切實(shí)履行本職職能,全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),深入推進(jìn)農(nóng)機(jī)推廣、農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼政策等工作,為構(gòu)建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
            (四) 樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
            二、收入預(yù)算說明
            2018 年收入預(yù)算138.96萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款138.96萬元,其他收入撥款(財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬元。該收入預(yù)算是本級和下屬單位的匯總預(yù)算。比上年減少1.35萬元, 減幅0.96%, 其主要原因是人員調(diào)動(dòng)工資福利收入相對減少。
            三、支出預(yù)算說明
              2018 年支出預(yù)算138.96萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出138.96萬元。該支出預(yù)算是本級和下屬單位的匯總預(yù)算。
            一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
            (一)基本支出預(yù)算135.96萬元,占預(yù)算撥款支出的97.8%,比上年減少1.35萬元,減幅0.96%, 原因是人員調(diào)動(dòng)工資福利收入相對減少 。其中:工資福利支出53.61萬元,商品和服務(wù)支出12.8萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.55萬元。
            (二)項(xiàng)目支出預(yù)算3萬元,占預(yù)算撥款支出的2.1%,與上年預(yù)算相比沒有增減,原因是項(xiàng)目與上年相比沒有發(fā)生變動(dòng)。其中:001項(xiàng)目3萬元,主要用于科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散,此項(xiàng)目與上年預(yù)算相比沒有增減,原因是與上年相比項(xiàng)目內(nèi)容保持不變。
            四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
            機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算15.8萬元,包括辦公2.35萬元、印刷費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)1.16萬元、差旅費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0.1萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)2萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.2萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、其他費(fèi)用7.79萬元。
            五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
            2018 年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4萬元,與上年數(shù)相比持平,原因是與上年相比沒有發(fā)生變動(dòng),沒有更新購置車輛的需求等。
            按資金來源分:財(cái)政撥款4萬元,其他資金0萬元;
            按具體項(xiàng)目分:
            1. 因公出國(境)費(fèi)支出 0 萬元。
            2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 2萬元,主要包括:(1)公務(wù)用車購置0萬元;(2)公務(wù)車保有量1輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元,平均每輛 2萬元。(3)局機(jī)關(guān)單位使用公務(wù)用車開支的燃油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)和日常保養(yǎng)費(fèi)用等。
            3. 公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元,主要是按規(guī)開支的各類公務(wù)接待。
            六、政府采購情況
            2018 年無安排政府采購預(yù)算資金。
            七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)
            2018 年預(yù)計(jì)國有資產(chǎn)111.6萬元,其中:公務(wù)車1臺(tái)15.7萬元,房屋71.3萬元,其他24.6萬元。與上年相比預(yù)計(jì)不增減。主要原因是辦公設(shè)備較新,預(yù)計(jì)不需要更新置換。
            八、預(yù)算績效情況
            2018 年,主要工作目標(biāo)有:完成農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、工資福利、商品服務(wù)、對個(gè)人與家庭的補(bǔ)助、科研成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散等5項(xiàng)工作,實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
            九、國有資本經(jīng)營收支情況
            2018 年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
            十、專業(yè)名詞解釋
            1. 一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
            2. 部門預(yù)算:指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃,涵蓋部門各項(xiàng)收支,實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
            3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):即部門(單位)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
            4. “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
            第二部分 部門預(yù)算表
            政府性基金預(yù)算支出表(此表為空表,沒有數(shù)據(jù))
             

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