目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職能。
2018
年預算組成單位共1個,為樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所。主要職能是:
1
、
主要工作是負責承擔省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗示范任務和雜交水稻的繁制種任務;
2
、研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和
栽培技術(shù)
;
3
、推廣種植農(nóng)作物新品種和推廣應用農(nóng)業(yè)新技術(shù);
4
、承辦市農(nóng)業(yè)局和上級業(yè)務主管部門交辦和委托的其他事項。
樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究沒有
內(nèi)設機構(gòu)。
(二)人員構(gòu)成情況。
事業(yè)編制數(shù)21個。實有人數(shù)為17人,其中在編人數(shù)為16人。事業(yè)離退休4人。
(三)預算年度的主要工作任務。
2018
年繼續(xù)承擔省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗示范任務和雜交水稻的繁制種任務;研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術(shù)。承辦市農(nóng)業(yè)局和上級業(yè)務主管部門交辦和委托的其他事項。
二、收入預算說明
2018
年收入預算67.69萬元,比上年增3.6萬元,增幅5.60%,原因是事業(yè)運行費中非統(tǒng)發(fā)工資為60.78萬元,比上年增加1.02萬元;社會保障和就業(yè)支出中離退休工資為6.25,比上年增加2.58萬元。其中:一般公共預算撥款67.69萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。
三、支出預算說明
2018
年支出預算67.69萬元,比上年增3.6萬元,增幅5.60%,原因是事業(yè)運行費中非統(tǒng)發(fā)工資為60.78萬元,比上年增加1.02萬元;社會保障和就業(yè)支出中離退休工資為6.25,比上年增加2.58萬元。其中:一般公共預算撥款安排支出67.69 萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一)
基本支出預算67.69元,占預算撥款支出的100%,比上年增3.59萬元,增幅5.60%,原因是事業(yè)運行費中非統(tǒng)發(fā)工資為60.78萬元,比上年增加1.02萬元;社會保障和就業(yè)支出中離退休工資為6.24,比上年增加2.57萬元。其中:工資福利支出60.78萬元,對個人和家庭的補助支出6.91萬元(其中退休費6.25萬元,醫(yī)療費0.66萬元)。
(二)項目支出預算0萬元,占預算撥款支出的0%,與上年預算相比一樣,原因是財政沒有安排項目支出。
四、機關運行經(jīng)費預算說明。
2018
年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算為0萬元,比上年增(減)0萬元,增(減)幅0%,原因是我單位為財政核補二類事業(yè)單位,財政不安排機關運行經(jīng)費。其中辦公0萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他費用0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算說明。
2018
年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算為0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是原因是與上年保持不變。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是與上年保持不變;公務用車購置及運行維護支出0萬元與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是與上年保持不變,其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元);公務接待費支出0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2018
年本部門安排政府采購預算0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,其中:貨物類采購0萬元,工程類采購0萬元,服務類采購0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。
2018
年本部門占有
固定資產(chǎn)總量240.34萬,其中固定資產(chǎn)有105.95萬,分別為房屋及構(gòu)建物:45.17萬;通用設備:33.04萬;專用設備:26萬;
家具、用具、裝具及動植物:1.74萬。
無形資產(chǎn)134.39萬,分別為土地使用權(quán):134.39萬。因計提固定資產(chǎn)累計折舊20.82萬?,F(xiàn)有固定資產(chǎn)凈值為219.52萬。
八、預算績效情況。
2018
年,主要工作目標有:完成
省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗示范任務和雜交水稻的繁制種任務和研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術(shù)等多項任務。完成市農(nóng)業(yè)局和上級業(yè)務主管部門交辦和委托的其他事項。
依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。
我單位沒有國有資本經(jīng)營收支情況,
收入0萬元,支出0萬元。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.
部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
3.
機關運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.
“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
其他說明