目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)基本支出表
五、部門(mén)項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。2016年預(yù)算組成單位共1個(gè),為樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所。主要職能是:
1
、
主要工作是負(fù)責(zé)承擔(dān)省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗(yàn)示范任務(wù)和雜交水稻的繁制種任務(wù);
2
、研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術(shù);
3
、推廣種植農(nóng)作物新品種和推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)新技術(shù);
4
、承辦市農(nóng)業(yè)局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦和委托的其他事項(xiàng)。
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究沒(méi)有
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
(二)
人員構(gòu)成情況。
事業(yè)編制數(shù)25個(gè)。實(shí)有人數(shù)為20人,其中在編人數(shù)為19人。事業(yè)離退休3人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
2016
年繼續(xù)承擔(dān)省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗(yàn)示范任務(wù)和雜交水稻的繁制種任務(wù);研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術(shù)。承辦市農(nóng)業(yè)局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦和委托的其他事項(xiàng)。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016
年收入預(yù)算74.66萬(wàn)元,比上年增24.29萬(wàn)元,增幅48.22%,主要原因是事業(yè)單位離退休3.43萬(wàn)元,比上年增0.89萬(wàn)元;事業(yè)運(yùn)行63.57萬(wàn)元,比上年增16.4萬(wàn)元;其他農(nóng)業(yè)支出7萬(wàn)元,比上年增7萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算撥款74.66 萬(wàn)元,其他收入(財(cái)政專(zhuān)戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016
年支出預(yù)算74.66萬(wàn)元,比上年增24.29萬(wàn)元,增幅48.22%,主要原因是事業(yè)單位離退休3.43萬(wàn)元,比上年增0.89萬(wàn)元;事業(yè)運(yùn)行63.57萬(wàn)元,比上年增16.4萬(wàn)元;其他農(nóng)業(yè)支出7萬(wàn)元,比上年增7萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出74.66 萬(wàn)元,其他收入撥款(財(cái)政專(zhuān)戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預(yù)算67.66萬(wàn)元,占預(yù)算撥款支出的90.62%,比上年增17.29萬(wàn)元,增幅34.33%,原因是事業(yè)單位離退休3.43萬(wàn)元,比上年增0.89萬(wàn)元;事業(yè)運(yùn)行63.57萬(wàn)元,比上年增16.4萬(wàn)元;其他農(nóng)業(yè)支出7萬(wàn)元,比上年增7萬(wàn)元。其中:工資福利支出63.57萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.09萬(wàn)元(其中離退休3.43萬(wàn)元,醫(yī)療費(fèi)0.66萬(wàn)元)
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算7萬(wàn)元,占預(yù)算撥款支出的9.38%,與上年預(yù)算相比,比上年增7萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,原因是2016年度財(cái)政安排7萬(wàn)元的項(xiàng)目資金。其中:001項(xiàng)目7萬(wàn)元為
農(nóng)科所貧困居民用電危舊電路及設(shè)施修建經(jīng)費(fèi)
(主要用途更換破農(nóng)科所舊電線和電表,保障農(nóng)科所及轄區(qū)居民的生產(chǎn)生活用電,為本年新增項(xiàng)目);
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2016
年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,增(減)幅0%,原因是我單位為財(cái)政核補(bǔ)二類(lèi)事業(yè)單位,財(cái)政不安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中辦公0萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他費(fèi)用0萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2016
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,與上年數(shù)相比增(減)0萬(wàn)元,增(減)0%,原因是原因是與上年保持不變。按具體項(xiàng)目分,因公出國(guó)(境)支出0萬(wàn)元,與上年數(shù)相比增(減)0萬(wàn)元,增(減)0%,原因是與上年保持不變;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元與上年數(shù)相比增(減)0萬(wàn)元,增(減)0%,原因是與上年保持不變,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元);公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年數(shù)相比增(減)0萬(wàn)元,增(減)0%,原因是與上年保持不變。
六、政府采購(gòu)情況。
2016
年本部門(mén)安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,與上年數(shù)相比增(減)0萬(wàn)元,增(減)0%,其中:貨物類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元,工程類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。
2016
年本部門(mén)占有國(guó)有資產(chǎn)的總體情況
固定資產(chǎn)總量182.42萬(wàn),其中固定資產(chǎn)有48.03萬(wàn),分別為房屋及構(gòu)建物:45.17萬(wàn);通用設(shè)備:1.79萬(wàn);專(zhuān)用設(shè)備:0萬(wàn);
家具、用具、裝具及動(dòng)植物:1.07萬(wàn)。
無(wú)形資產(chǎn)134.39萬(wàn),分別為土地使用權(quán):134.39萬(wàn)。
八、預(yù)算績(jī)效情況。
2016
年,主要工作目標(biāo)有:完成
省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗(yàn)示范任務(wù)和雜交水稻的繁制種等多項(xiàng)任務(wù)。并完成市農(nóng)業(yè)局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦和委托的其他事項(xiàng)。
依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭(zhēng)100%達(dá)到部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況。
我單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況,
收入0萬(wàn)元,支出0萬(wàn)元。
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預(yù)算:指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.
部門(mén)預(yù)算:指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃,涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支,實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。
3.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):即部門(mén)(單位)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
其他說(shuō)明
附件3-10
:一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表;
附件3-11:
政府性基金預(yù)算支出表。均無(wú)預(yù)算安排,所以為空表。