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            2016年度樂昌市商務(wù)局預(yù)算公開(補充公開)

              目  錄
              第一部分  部門預(yù)算基本情況說明
              一、部門基本情況
              二、收入預(yù)算說明
              三、支出預(yù)算說明
              四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
              五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
              六、政府采購情況
              七、國有資產(chǎn)占有情況
              八、預(yù)算績效情況
              九、國有資本經(jīng)營收支情況
              十、專業(yè)名詞解釋
              第二部分  部門預(yù)算表
              一、部門收支總表
              二、部門收入總表
              三、部門支出總表
              四、部門基本支出表
              五、部門項目支出表
              六、財政撥款收支總表
              七、一般公共預(yù)算支出表
              八、一般公共預(yù)算基本支出表
              九、一般公共預(yù)算項目支出表
              十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
              十一、政府性基金預(yù)算支出表
              部門預(yù)算基本情況說明
              一、部門基本情況
              (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能。 
              2016 年預(yù)算組成單位1個, 為樂昌市商務(wù) 局, 是 根據(jù)《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關(guān)于印發(fā)〈樂昌市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案〉的通知》(樂發(fā)〔2014〕9號),設(shè)立,為市人民政府工作部門。 主要職能是 :  一是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)商務(wù)管理及口岸工作的方針政策和法律、法規(guī);研究國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出政策建議。二是擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施;擬訂市場體系建設(shè)、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實施,加快推進現(xiàn)代市場體系建設(shè),推動商貿(mào)服務(wù)平臺建設(shè);推進內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展;優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。三是牽頭擬訂有關(guān)健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場發(fā)展的政策措施;建立市場誠信公共服務(wù)平臺,推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè);推進農(nóng)村市場體系建設(shè),指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè);促進商貿(mào)流通體制改革,協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問題;推進流通標準化。四是負責(zé)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關(guān)協(xié)調(diào)工作;擬訂并組織實施規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施;監(jiān)測分析商務(wù)運行態(tài)勢、商品供求,進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制;負責(zé)重要消費品儲備的管理和市場調(diào)控工作。五是擬訂并組織實施會展、電子商務(wù)、商務(wù)服務(wù)等發(fā)展規(guī)劃和政策措施;推進連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展;促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系建設(shè),推動電子商務(wù)服務(wù)體系和平臺建設(shè);促進商務(wù)中小企業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整;推動流通業(yè)品牌建設(shè)。六是制定并組織流通產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議;負責(zé)流通行業(yè)發(fā)展工作,指導(dǎo)和管理再生資源回收相關(guān)工作;依法對拍賣、典當(dāng)、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進行監(jiān)督管理;組織實施進出口商品目錄;組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品(除糧食、棉花外)進出口計劃以及進出口商品配額計劃。七是牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展計劃,負責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)(含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等)管理、發(fā)展相關(guān)工作;指導(dǎo)服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對外開放;會同有關(guān)部門制定促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、措施并組織實施,推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。八是組織實施優(yōu)化機電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進出口結(jié)構(gòu)和對外技術(shù)貿(mào)易的政策措施;組織實施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設(shè);監(jiān)督協(xié)調(diào)機電產(chǎn)品國際招投標工作;推進進出口貿(mào)易標準化。九是擬訂本市招商引資、對外投資計劃、計劃并組織實施;承擔(dān)重大項目對外招商和跟蹤服務(wù)工作;負責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市招商引資、投資促進工作;負責(zé)對外投資管理和服務(wù)工作;參與制定本市促進投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。十是負責(zé)國內(nèi)外經(jīng)濟合作工作;依法管理、監(jiān)督和服務(wù)對外承包工程、對外勞務(wù)合作等對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù);指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本市承擔(dān)的對外援助相關(guān)工作。十一是指導(dǎo)全市外商投資工作;擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施;依法管理外商投資企業(yè)和項目有關(guān)事項;依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題;指導(dǎo)加工貿(mào)易工作,依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進出口工作。十二是負責(zé)有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理工作,研究分析有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問題。十三是擬訂全市商務(wù)交流計劃并組織實施;負責(zé)全市性商務(wù)和口岸的重要外事活動;指導(dǎo)本系統(tǒng)外事和對外交流工作;推進海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局;負責(zé)粵港、粵澳及對臺經(jīng)貿(mào)工作;負責(zé)區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作、協(xié)作相關(guān)工作。十四是負責(zé)口岸建設(shè)規(guī)劃并組織實施;綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市口岸管理機構(gòu)的工作;負責(zé)電子口岸建設(shè)及口岸信息發(fā)布;參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。十五是負責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作;綜合協(xié)調(diào)本市有關(guān)世界貿(mào)易組織事務(wù)的具體工作,依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟措施,指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對本市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴工作;協(xié)調(diào)對經(jīng)營者集中行為的調(diào)查及其他反壟斷的相關(guān)工作。十六是承辦市人民政府和上級商務(wù)部門交辦的其他事項。 內(nèi)設(shè) 6個機構(gòu):包括辦公室、外資管理股、貿(mào)易發(fā)展股、投資促進股、口岸管理股、商貿(mào)流通股。
             ?。ǘ? 人員構(gòu)成情況。
              市商務(wù)局機關(guān)行政編制15 人 。其中: 后勤服務(wù)人員2名,下屬樂昌市口岸管理服務(wù)中心事業(yè)編制3名 。 2015年年末實有人數(shù)32人,其中:實有 在職 行政 人員14 人、 工勤編2 人; 退休人員16名。
             ?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
              2016年,樂昌市商務(wù)局主要工作任務(wù)是:全面完成上級商務(wù)部門布置的各項經(jīng)濟指標任務(wù)。
              1、招商引資目標。招商引資新簽約項目投資25億元人民幣;
              2、內(nèi)貿(mào)工作目標。社會消費品零售總額增長11%;批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)增加值增長9%;限上商貿(mào)企業(yè)新增數(shù)5家。
              3、外資外貿(mào)工作目標。合同吸收外資金額1275萬美元;實際吸收外資金額460萬美元;貨物進出口目標2300萬美元。
              圍繞上述任務(wù)指標,重點抓好以下工作:
              1、加大對商貿(mào)流通業(yè)的招商引資引力度
              在招商引資過程中,既要引進第二產(chǎn)業(yè)來支撐我市商貿(mào)流通業(yè)的發(fā)展,又要克服“重生產(chǎn)制造業(yè),輕商貿(mào)流通業(yè)”的傳統(tǒng)思想,積極引進實力雄厚、管理先進、帶動能力強的優(yōu)質(zhì)大中型商貿(mào)流通企業(yè)落戶發(fā)展,積極建設(shè)暫時缺位的大型商貿(mào)龍頭企業(yè)、大型物流配送中心、冷鏈保鮮倉儲中心項目。
              2、加快發(fā)展電商產(chǎn)業(yè)
              一是引導(dǎo)電商協(xié)會更好的發(fā)揮協(xié)會平臺的作用,通過整合資源,形成一個強大的互聯(lián)互通、資源共享,能夠體現(xiàn)我市各種行業(yè)特色的電商行業(yè)協(xié)會,二是研究制定相關(guān)的電商扶持和傾斜政策,促進我市電商產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。
              3、建設(shè)管理規(guī)范的農(nóng)貿(mào)市場
              完成大東街第一農(nóng)貿(mào)市場的修建工作是我市2016年民生實事之一。我局正安排專人對一市場的銷售檔口及購買能力等進行統(tǒng)計和調(diào)查,為一市場的建設(shè)及規(guī)劃提供相關(guān)參考資料,爭取把一市場建設(shè)成管理規(guī)范、符合樂昌實際需求并有示范作用的農(nóng)貿(mào)市場。
              4、認真梳理外資庫存,做好資金催繳工作
              對外資庫存進行全面清理,甄選出入資能力較強的企業(yè),協(xié)助及督促企業(yè)制定入資計劃,協(xié)調(diào)解決企業(yè)在資金繳入過程中遇到的困難,力爭企業(yè)有較多的資金到位。重點做好長明五金制品公司、翔輝皮革有限公司等企業(yè)的資金進資工作。積極引進生產(chǎn)型的外資項目,提升我市的合同外資支撐量。
              5、扶持鞏固出口大戶,積極培育進口新主體
              做好泰邦重型機械制造有限公司擴建生產(chǎn)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作,及時了解企業(yè)全年訂單情況;大力協(xié)助華樂在進口指標、銀行授信等方面的申報工作,幫助企業(yè)解決在生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難和問題,逐步把其打造成我市進口龍頭企業(yè),并由此帶動?xùn)|方晨光、科華塑業(yè)、豐大、盈寶豐等一批塑業(yè)企業(yè)開展自營進口業(yè)務(wù),從而提升我市進口總量。
              二、收入預(yù)算說明
              2016 年收入預(yù)算335 . 73萬元,比上年增 加 51.28 萬元,增幅 18.03 %,主要原因是 工資調(diào)整和人員變動,行政運行增加 54.02萬元,、歸口管理的行政單位離退休減少3.87萬元、事業(yè)單位離退休增加0.95萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助增加0.18萬元、 行政單位醫(yī)療和 招商引資 與上年保持不變。 其中:一般公共預(yù)算撥款 335.73 萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等) 0 萬元。
              三、支出預(yù)算說明
              2016 年支出預(yù)算 335.7 3 萬元,比上年增 加 51.28 萬元,增幅 18.03 %,主要原因是 工資調(diào)整和人員變動, 行政運行增加 54.02萬元,、歸口管理的行政單位離退休減少3.87萬元、事業(yè)單位離退休增加0.95萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助增加0.18萬元、 行政單位醫(yī)療和 招商引資 與上年保持不變。 其 中:一般公共預(yù)算撥款安排支出 335.73 元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出 0 萬元。
              一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
             ?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算 235.73 萬元,占預(yù)算撥款支出的 70.21% , 比上年增 加 51.28 萬元,增幅 27.80 %,原因是 工資調(diào)整和人員變動,致工資福利支出增加 44.39萬元、商品和服務(wù)支出增加1萬元、對個人和家庭的補助增加5.89萬元 。 其中:工資福利支出 115.04 萬元 、商品和服務(wù)支出 20 萬元、 對個人和家庭的補助 100.70萬元。
              (二)項目支出預(yù)算 100 萬元,占預(yù)算撥款支出的 29.79% ,與上年預(yù)算相比 保持不變 , 原因是 無新增其他項目支出預(yù)算 。其中:招商經(jīng)費項目 100 萬 元 ,主要用于我局招商引資工作中的各類招商宣傳、招商活動、招商項目考察等活動和日常工作辦公經(jīng)費支出,有利于我市完善投資營商環(huán)境、優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟資源配置、加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級、提高就業(yè)、增加收入、促進地方經(jīng)濟增長。與上年對比保持不變。
              四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。
              2016 年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為 20 萬元,比上年增 加 1 萬元,增幅 5.26 %,原因是 辦公費用增加 1萬元 。其中辦公 16 萬元、公務(wù)用車運行維護費 4 萬元。
              五、 “三公”經(jīng)費預(yù)算說明。
              2016 年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為 4 萬元,與上年數(shù)相比 保持不變 ,原因是 除公務(wù)用車運行維護費外未增加其他“三公”經(jīng)費 。按具體項目分,因公出國(境)支出 0 萬元,與上年數(shù)相比保持不變;公務(wù)用車購置及運行維護支出 4 萬元與上年數(shù)相比保持不變,其中公務(wù)用車購置 0 萬元,公務(wù)用車運行維護費 4 萬元);公務(wù)接待費支出 0 萬元,與上年數(shù)相比保持不變。
              六、 政府采購情況。
              2016 年本部門安排政府采購預(yù)算 0 萬元,與上年數(shù)相比 保持不變 ,其中:貨物類采購 0 萬元,工程類采購 0萬 元,服務(wù)類采購 0 萬元。
              七、 國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。
              2015 年 末 本部門 固定 資產(chǎn)總額 為 91.82萬元, 其中通用設(shè)備為 83.93萬元,占固定資產(chǎn)91.41%、專用設(shè)備5.30萬元,占固定資產(chǎn)5.77%,辦公家具為2.60萬元,占固定資產(chǎn)2.83%。2015年新增通用設(shè)備1.54萬元,專用設(shè)備5.30萬元,辦公家具7.03萬元。具體為電腦2臺,金額0.943萬元、打印機2臺,金額0.503萬元、傳真機1臺0.09萬元,保險柜2個,金額0.1996萬元、安防監(jiān)控系統(tǒng)1套,金額5.2978萬元。
              八、 預(yù)算績效情況。
              2016 年,主要工作目標有:完成上級商務(wù)部門布置的各項經(jīng)濟指標任務(wù)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、預(yù)算年度各項經(jīng)費能夠合理、規(guī)范、節(jié)約的支出等多項工作,實施 1 個項目,項目績效目標覆蓋率為100%,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
              九、 國有資本經(jīng)營收支情況。
              本單位無 國有資本經(jīng)營收支情況。
              十、專業(yè)名詞解釋。
              1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
              2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。
              3.機關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
              4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。2016年度樂昌市商務(wù)局預(yù)算公開表格.xls

            附:

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