目 錄
第一部分
2014年樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經(jīng)費”支出說明
第二部分
2014年樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、“三公”支出決算明細表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 2014年樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局部門決算
基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
根據(jù)《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關(guān)于印發(fā)〈樂昌市人民政府機構(gòu)改革方案〉的通知》(樂發(fā)〔
2010〕11號),設(shè)立樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局,為市人民政府工作部門。市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局機關(guān)行政編制15名。其中:局長1名、副局長2名;正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,副股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。后勤服務(wù)人員2名。市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu):包括辦公室、招商辦、外資股、對外貿(mào)易發(fā)展股、口岸股。
樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局的主要職能是:
一是貫徹執(zhí)行上級對外貿(mào)易、經(jīng)濟合作、外商投資和口岸管理等方針政策、法律法規(guī),擬訂有關(guān)規(guī)范性文件。
二是擬訂有關(guān)對外貿(mào)易經(jīng)濟合作發(fā)展規(guī)劃、年度計劃,并組織實施,分析外貿(mào)形勢和我市進出口現(xiàn)狀,貫徹執(zhí)行進出口商品配額指標(biāo)政策及實施辦法,推行電子商務(wù)等新型貿(mào)易方式,規(guī)范外貿(mào)流通秩序。
三是指導(dǎo)全市招商引資工作,承擔(dān)外商投資企業(yè)項目的審批、審核、核準(zhǔn)等工作,指導(dǎo)、管理招商引資、投資促進及外商投資企業(yè)的進出口工作。
四是指導(dǎo)加工貿(mào)易工作。
五是負責(zé)對外經(jīng)濟合作工作,指導(dǎo)和監(jiān)督對外承包工程、勞務(wù)合作等業(yè)務(wù)。
六是依法辦理各類企業(yè)的進出口經(jīng)營資格登記,負責(zé)境外非企業(yè)經(jīng)濟組織在本市設(shè)立的常駐代表機構(gòu)的審核,指導(dǎo)監(jiān)督境外各種外經(jīng)貿(mào)交易會、洽談會和招商活動。
七是編制和實施全市口岸發(fā)展規(guī)劃,負責(zé)全市口岸開設(shè)、關(guān)閉、調(diào)整的審核工作。
八是負責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、反壟斷、保障措施及其他進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作。
九是承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
2014年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位(以下簡稱單位)共
1個,其中單戶錄入1戶,其中含單位1個,占單位總數(shù)100%;行政單位匯總錄入1戶,其中含單位1個,占單位總數(shù)的100%。
(二)人員構(gòu)成情況
2014年年末實有人數(shù)
30人,其中:實有在職行政人員13人,退休人員17名。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
2014年主要工作目標(biāo)任務(wù)及經(jīng)濟指標(biāo)完成情況:
1、招商引資工作
截至年底,我市已引進各類項目
168個(內(nèi)資項目147個,外資項目21個),總到位資金約18.21億元。
2、外經(jīng)貿(mào)工作
(
1)合同外資
我市全年引進合同外資
3440萬美元,完成全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)的100.4%。
(
2)實際利用外資
我市全年完成實際利用外資完成
1710萬美元,完成全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)的90%。
(
3)外貿(mào)進出口
我市全年共完成外貿(mào)進出口
3260萬美元以上,完成全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)的108.7%。我市全年新增自營進出口實績的企業(yè)2家。
二、收入決算說明
2014年樂昌市商務(wù)局部門決算總收入
2427018.24元,全部為一般公共預(yù)算撥款收入。
三、支出決
算
說明
2014年樂昌市商務(wù)局部門決算總支出
2427018.24元,全部為財政撥款安排支出。
(一)財政撥款支出中,基本支出
1897018.24元,占本年財政撥款支出的78.16%。其中:工資福利支出658448.44元;商品和服務(wù)支出265000元;對個人和家庭的補助973569.8元;項目支出530000元,占本年財政撥款支出的21.84%。
2014年樂昌市商務(wù)局財政撥款安排的基本支出共
2427018.24元,具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出
1482388.94元
一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)決算支出
1482388.94元,比上年決算減少896838.06元,主要原因是:2014年比上年一般公共服務(wù)(類)下少了“政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)和“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”(款)。2014年主要支出項目有:行政運行877388.94元;其他商貿(mào)事務(wù)支出75000元;招商引資項目530000元。
2.社會保障和就業(yè)支出
863327.3元
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)決算支出
763169.1元,比上年決算增加78718.6元,主要原因是:退休人員工資提高了。主要支出項目有:歸口管理的行政單位離退休686483.9元;事業(yè)單位離退休76685.2元。
社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)決算支出
100158.2元,比上年決算減少6891.8元,主要原因是:死亡撫恤金比上年減少。主要支出項目有:死亡撫恤100158.2元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
81302元
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)決算支出
81302元,比上年決算增加6882元,主要原因是:2014年醫(yī)療保障費提高。主要支出項目有:行政單位醫(yī)療67945元;公務(wù)員醫(yī)療補助13357元。
(二)
2014年項目支出決算530000元,占本年財政撥款支出的21.84%,其中:招商引資項目支出530000元。主要用于招商引資相關(guān)工作。比上年的招商引資項目支出減少630000元。原因是:我局采取有力措施,狠抓落實,嚴(yán)控各項經(jīng)費支出。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共
435700元,與上年相比減少50.40 %,減少的原因是:上年“三公經(jīng)費”中有會議費6萬元和公務(wù)用車購置費165300元,而2014年沒有這兩項支出。
具體情況如下:
1.2014年我局沒有因公出國(境)費支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出
57300元。2014年我局沒有購置車輛,公務(wù)用車購置費為零,現(xiàn)有使用車輛2臺,車輛運行維護費為57300元,平均每輛28650元。公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年205300元減少72.09%。原因是:2014年我局沒有車輛購置費,而上年購置了一臺車牌號為粵F·WJ203別克轎車,金額是165300元(其中:財政撥款支出100000元)。
3.公務(wù)接待費支出
378400元,主要是按規(guī)開支的公務(wù)接待費。公務(wù)接待費支出比上年417800元減少了39400元,減少了9.43%。減少的原因是:我局采取有力措施,狠抓落實,嚴(yán)控各項經(jīng)費支出。