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            2015年樂昌市統(tǒng)計局財政預算情況

               
            一、部門基本情況
            (一)部門機構設置、職能
            樂昌市統(tǒng)計局主要職能是貫徹執(zhí)行上級有關統(tǒng)計工作的方針政策、方法制度;承擔組織和協(xié)調全市普查工作和統(tǒng)計工作;監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)和制度的實施。內設機構有辦公室、工業(yè)投資股和農業(yè)財貿股。
            (二)人員構成情況
            樂昌市統(tǒng)計局行政編制13名,老工勤編2名,離退休人員6人。下屬事業(yè)單位(樂昌市普查中心)事業(yè)編制3名。
            (三)預算年度的主要工作任務
            2015 年我局全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中全會和習近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞主題主線和“三個定位、兩個率先”總目標,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,主動適應經濟發(fā)展新常態(tài),積極有效應對困難挑戰(zhàn),扎實推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,經濟社會發(fā)展取得新的成績。
            二、收入預算說明
               2015 年收入預算148.27萬元,其中:一般公共預算撥款148.27萬元。
            三、支出預算說明
               2015 年支出預算148.27萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出148.27 萬元。
            一般公共預算撥款支出按用途劃分:
            (一) 基本支出預算117.27萬元,占預算撥款支出的79.09%比上年增加28.06萬元,增長31.9%,增長原因是人員經費2013年會計漏預算了普查中心的工資。其中:工資福利支出61.76萬元;商品和服務支出18.62萬元;對個人和家庭的補助36.89萬元。
                (二)項目支出預算31萬元,占預算撥款支出的20.91%,與上年預算相比,無增長。
            四、“三公”經費預算說明
                2015 年“三公”經費預算為10.2萬元,與上年決算數相比持平。按資金來源分,財政撥款10.2萬元;按具體項目分,因公出國(境)支出為0,公務用車購置及運行維護支出5.6萬元(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費5.6萬元),公務接待費支出4.6萬元。
            附件:2015年樂昌市統(tǒng)計局預算情況

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