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            2018年度樂昌市環(huán)衛(wèi)所預算公開(補充公開)

            目  錄

             

                 

              第一部分  部門預算基本情況說明  

              一、部門基本情況  

              二、收入預算說明  

              三、支出預算說明  

              四、機關(guān)運行經(jīng)費預算說明  

              五、“三公”經(jīng)費預算說明  

              六、政府采購情況  

              七、國有資產(chǎn)占有情況  

              八、預算績效情況  

              九、國有資本經(jīng)營收支情況  

              十、專業(yè)名詞解釋  

                 

              第二部分  部門預算表  

              一、部門收支總表  

              二、部門收入總表  

              三、部門支出總表  

              四、部門基本支出表  

              五、部門項目支出表  

              六、財政撥款收支總表  

              七、一般公共預算支出表  

              八、一般公共預算基本支出表  

              九、一般公共預算項目支出表  

              十、一般公共預算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表  

              十一、政府性基金預算支出表  

              部門預算基本情況說明  

                 

              一、部門基本情況  

             ?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設置、職能。  

              2018年預算組成單位1個,是財政差額補助的事業(yè)單位,主要職能是職能:1、負責市容市貌的監(jiān)管考核; 2、負責生活垃圾處理費征收; 3、負責消殺隊和公廁保潔歸口管理 ;4、負責“門前三包”監(jiān)督管理工作,內(nèi)設機構(gòu)有下設市容監(jiān)察隊、消毒衛(wèi)生殺蟲隊。  

             ?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況。  

              在編15人,臨工17人,退休85人。  

             ?。ㄈ╊A算年度的主要工作任務。  

              1、負責市容市貌的監(jiān)管考核;   

              2、負責生活垃圾處理費征收;  

              3、負責消殺隊和公廁保潔歸口管理 ;  

              4、負責“門前三包”監(jiān)督管理工作。  

              二、收入預算說明  

              2018年收入預算466.42萬元,比上年減181.79萬元,減幅28.04%,主要原因是單位的工作職能的轉(zhuǎn)變。其中:一般公共預算撥款466.42萬元。  

              三、支出預算說明  

              2018年支出預算466.42萬元,比上年減181.79萬元,減幅28.04%,主要原因是單位的工作職能的轉(zhuǎn)變,其中:一般公共預算撥款安排支出466.42萬元。  

                      一般公共預算撥款支出按用途劃分:  

                    (一)基本支出預算458.42萬元,占預算撥款支出的98.28%,比上年增8.62萬元,增1.88%,原因是單位的工作職能的轉(zhuǎn)變。其中:工資福利支出270.47萬元、商品和服務支出15萬元、對個人和家庭的補助172.95萬元。  

                    (二)項目支出預算8萬元,占預算撥款支出的1.72%,與上年預算相比,比上年減190.41萬元,減少95.97%,原因是單位職能外包,確定新的職能。  

              四、機關(guān)運行經(jīng)費預算說明。  

                       2018年一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費預算為41.6萬元,減少37.6萬元,減少47.48%,原因是單位職能的減少。其中辦公6.5萬元、會議費2萬元、福利費6萬元、日常維修費10萬元、專用材料10萬元、辦公用房水費4.8萬元、電費1.5萬元、其他費用0.8萬元。  

              五、“三公”經(jīng)費預算說明。  

              2018年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算為4.5萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是或與上年保持不變。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是與上年保持不變;公務用車購置及運行維護支出0萬元與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是與上年保持不變,其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元;公務接待費支出4.5萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是與上年保持不變。  

              六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預算0萬元。  

              七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。  

              2018年本部門占有國有資產(chǎn)的總體情況4741347元、分布構(gòu)成房屋及土地、交通運輸工具,主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)房屋及土地1657440元、交通運輸工具3083907元。  

              八、預算績效情況。無  

              九、國有資本經(jīng)營收支情況。無  

               十、專業(yè)名詞解釋。  

                     1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。  

                   2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。  

                   3.機關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。  

                   4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。  

             



            附件:2018年度樂城環(huán)衛(wèi)所預算公開表格.xls
             

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